損益計算書および製造原価明細書(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
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| Ⅱ | 売上原価 |
| 製品期首たな卸高 ※1 | 3,932,212,202 |
| 当期製品製造原価 ※3 | 64,550,655,957 |
| 合 計 | 68,482,868,159 |
| 他勘定振替高 ※2 | 226,880,108 |
| 製品期末たな卸高 ※1 | 4,103,127,470 | 64,152,860,581 |
| 売上総利益 | 18,549,326,625 |
| 販売費及び一般管理費 |
| 役員報酬 | 120,296,170 |
| 給与手当 | 3,099,911,490 |
| 雑 給 | 54,228,419 |
| 賞 与 | 1,060,220,813 |
| 退職給付費用 | 95,420,228 |
| 役員退職手当引当金繰入額 | 6,266,618 |
| 運送費 | 103,221,023 |
| 広告宣伝費 | 195,411,855 |
| 法定福利費 | 625,566,708 |
| 福利厚生費 | 7,891,511 |
| 旅費等交通費 | 58,040,644 |
| 通信費 | 96,001,614 |
| 消耗品費 | 147,498,819 |
| 光熱費 | 66,725,279 |
| 減価償却費 | 1,156,095,529 |
| 修繕費 | 25,505,506 |
| 保守点検費 | 276,802,337 |
| 保険料 | 28,779,408 |
| 賃借料 | 10,920,895 |
| 支払手数料 | 18,228,035 |
| 教育研修費 | 17,182,555 |
| 委託費 | 1,060,871,168 |
| 租税公課 | 32,796,828 |
| 会議費・交際費 | 60,147 |
| 研究開発費 ※3 | 2,274,552,798 |
| 雑 費 | 1,890,998 | 10,640,387,395 |
| 営業利益 | 7,908,939,230 |
| IV | 営業外収益 |
| 受取利息 | 50,276,768 |
| 有価証券利息 | 120,323,432 |
| 受取賃貸料 | 2,918,308 |
| 資産見返補助金等戻入 ※4 | 617,734 |
| その他の営業外収益 | 411,931,370 | 586,067,612 |
| V | 営業外費用 |
| 固定資産除却損 ※5 | 250,765,709 |
| その他の営業外費用 | 18,440,518 | 269,206,227 |
| 経常利益 | 8,225,800,615 |
| VI | 特別利益 ※6 |
| 固定資産売却益 | 344,998 |
| VII | 特別損失 ※7 |
| 減損損失 | 107,630,372 |
| 当期純利益 | 8,118,515,241 |
| 当期総利益 | 8,118,515,241 |
製造原価明細書
(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
(単位:円)
| 区 | 分 | 金 | 額 |
| I | 材料費 | 13,501,890,610 |
| II | 労務費 | 27,981,045,987 |
| III | 経 費 | 26,792,652,413 |
| (外注加工費) | (218,496,567) |
| (減価償却費) | (11,656,562,754) |
| 当期総製造費用 | 68,275,589,010 |
| 半製品期首たな卸高 | 2,774,035,372 |
| 仕掛品期首たな卸高 | 10,021,486,210 |
| 合 計 | 81,071,110,592 |
| 半製品期末たな卸高 | 4,382,407,174 |
| 仕掛品期末たな卸高 | 8,804,283,216 |
| 他勘定振替高 | 3,333,764,245 |
| 当期製品製造原価 | 64,550,655,957 |
(注1) 原価計算方法は、日本銀行券、旅券冊子及び官報等については標準総合原価計算、その他の製品については、製造オーダー別の標準個別原価計算を採用しております。標準原価と実際原価の原価差額については、期末に製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品及び売上原価等に配分しております。
(注2) 他勘定振替高の内訳は、以下のとおりであります。
1 貯蔵品へ振り替えられた版面等の完成入庫高 2,504,018,224円
2 研究開発費へ振り替えられた費用 439,233,724円
3 その他 390,512,297円