その他令和8年7月30日

損益計算書および製造原価明細書(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.126
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損益計算書および製造原価明細書(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

令和8年7月30日|p.126|原文を見る

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売上原価
製品期首たな卸高 ※13,932,212,202
当期製品製造原価 ※364,550,655,957
合 計68,482,868,159
他勘定振替高 ※2226,880,108
製品期末たな卸高 ※14,103,127,47064,152,860,581
売上総利益18,549,326,625
販売費及び一般管理費
役員報酬120,296,170
給与手当3,099,911,490
雑 給54,228,419
賞 与1,060,220,813
退職給付費用95,420,228
役員退職手当引当金繰入額6,266,618
運送費103,221,023
広告宣伝費195,411,855
法定福利費625,566,708
福利厚生費7,891,511
旅費等交通費58,040,644
通信費96,001,614
消耗品費147,498,819
光熱費66,725,279
減価償却費1,156,095,529
修繕費25,505,506
保守点検費276,802,337
保険料28,779,408
賃借料10,920,895
支払手数料18,228,035
教育研修費17,182,555
委託費1,060,871,168
租税公課32,796,828
会議費・交際費60,147
研究開発費 ※32,274,552,798
雑 費1,890,99810,640,387,395
営業利益7,908,939,230
IV営業外収益
受取利息50,276,768
有価証券利息120,323,432
受取賃貸料2,918,308
資産見返補助金等戻入 ※4617,734
その他の営業外収益411,931,370586,067,612
V営業外費用
固定資産除却損 ※5250,765,709
その他の営業外費用18,440,518269,206,227
経常利益8,225,800,615
VI特別利益 ※6
固定資産売却益344,998
VII特別損失 ※7
減損損失107,630,372
当期純利益8,118,515,241
当期総利益8,118,515,241
製造原価明細書
(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
(単位:円)
I材料費13,501,890,610
II労務費27,981,045,987
III経 費26,792,652,413
(外注加工費)(218,496,567)
(減価償却費)(11,656,562,754)
当期総製造費用68,275,589,010
半製品期首たな卸高2,774,035,372
仕掛品期首たな卸高10,021,486,210
合 計81,071,110,592
半製品期末たな卸高4,382,407,174
仕掛品期末たな卸高8,804,283,216
他勘定振替高3,333,764,245
当期製品製造原価64,550,655,957
(注1) 原価計算方法は、日本銀行券、旅券冊子及び官報等については標準総合原価計算、その他の製品については、製造オーダー別の標準個別原価計算を採用しております。標準原価と実際原価の原価差額については、期末に製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品及び売上原価等に配分しております。
(注2) 他勘定振替高の内訳は、以下のとおりであります。
1 貯蔵品へ振り替えられた版面等の完成入庫高 2,504,018,224円
2 研究開発費へ振り替えられた費用 439,233,724円
3 その他 390,512,297円
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損益計算書および製造原価明細書(令和7年4月1日~令和8年3月31日) - 第126頁
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