製造原価明細書および純資産変動計算書(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
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製造原価明細書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
| 賃借料 | 335,929,074 |
| 保険料 | 255,442,638 |
| 広告費 | 82,926,581 |
| その他の経費 | 766,056,266 | 5,851,407,347 |
| 営業利益 | 1,635,296,807 |
| IV 営業外収益 |
| 寄附金収益(注1) | 1,422,053 |
| 資産見返寄附金戻入(注1) | 5,895,935 |
| 資産見返目的積立金戻入(注1) | 9,897,447 |
| 受取利息 | 94,754,009 |
| 有価証券利息 | 97,313,048 |
| 宿舎貸付料 | 110,323,166 |
| その他の営業外収益 | 118,172,878 | 437,778,536 |
| V 営業外費用 |
| 固定資産除却損 | 371,429 |
| その他の営業外費用 | 27,555,714 | 27,927,143 |
| 経常利益 | 2,045,148,200 |
| VI 特別損失 |
| 固定資産除却損 | 9,020,264 | 9,020,264 |
| 当期純利益 | 2,036,127,936 |
| 当期総利益 | 2,036,127,936 |
| 科 目 | 金 額 |
|---|
| I | 原材料費 | | 22,897,687,443 |
| II | 労務費 | | 4,932,020,513 |
| III | 経費 | | 4,905,372,940 |
| (うち外注加工費) | (317,976,155) | |
| (うち減価償却費) | (1,962,276,834) | |
| 当期総製造費用 | | 32,735,080,896 |
| 仕掛品期首棚卸高 | | 5,054,822,258 |
| 合計 | | 37,789,903,154 |
| 仕掛品期末棚卸高 | | 6,455,595,575 |
| 他勘定振替高 | | 193,855,540 |
| 当期製品製造原価 | | 31,140,452,039 |
(単位:円)
(注記事項)
1 これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。
2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
(他勘定への振替)
その他の有形固定資産 4,008,220円
販売費及び一般管理費 2,148,165円
計 6,156,385円
3 製品期末棚卸高は低価法の適用に伴う評価損110,404,254円を控除しております。なお、当該評価損の処理については、洗い替え法を採用しております。
(注記事項)
1 原価計算方法は、貨幣については標準総合原価計算、貨幣セット、勲章、褒章、記章及び金属工芸品については標準個別原価計算、その他のものについては実際総合原価計算を採用しております。標準原価と実際原価の原価差額については、期末に製造済貨幣、製品、原材料、部分品、仕掛品、貯蔵品及び売上原価に配分しております。
2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
(他勘定への振替)
貯蔵品 175,372,703円
工具器具備品 18,340,746円
販売費及び一般管理費 142,091円
計 193,855,540円
純資産変動計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
| I 資本金 | II 資本剰余金 | III 利益剰余金 | 純資産合計 |
| 政府出資金 | 資本剰余金 | その他行政コスト累計額 | 前事業年度繰越積立金 | 積立金 | 当期未処分利益 | うち当期総利益 |
| 当期首残高 | 51,126,766,948 | 1,091,095,000 | 202,538,007 | 29,042,021,629 | 0 | 655,345,844 | — | 82,117,767,428 |
(単位:円)