会社公告令和7年10月10日

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター令和6事業年度財務諸表に関する公告

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.93
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年10月10日発行の官報(号外 第227号)に掲載された会社公告・決算公告です。国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの財務諸表の公告。掲載ページ: p.93。

公告種別
財務諸表の公告
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国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター令和6事業年度財務諸表に関する公告

令和7年10月10日|p.93

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(音 第222号日
報報
港風日記号HOLHOIALBSEG
.資産除去債務関係
1.資産除去債務の概要
当センターは、所有する医療用器械備品及びその他器械備品の処分時における処理費用等に
ついて資産除去債務を計上しております。
2.資産除去債務の算定方法
資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の利用年数を
参考に6年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の
利回りを採用しており、△0.252%となっております。
3.当事業年度における資産除去債務の総額の増減
財産積課44,7333102
時の經過による調整額4,1000738円
財本殘要445日比454千円
.収益認識関係
当センターは、以下に記載する内容を除き、独立行政法人会計基準第86における収益に重要性
が乏しいため、注記を省略しております。
1.収益の分解情報
当センターの一定の事業等のまとまりごとの区分は、研究事業、臨床研究事業及び診療事業
であり、各事業の主なサービス等の種類は受託研究に係るサービス成果、診療行為に係るサー
ビスであります。
上記に係る一定の事業等のまとまりごとの区分における収益は、研究事業が2,030,380,633円、
臨床研究事業が873,898,447円、診療事業が29,802,810,583円であります。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
であります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は主に、研究について契約に基づき顧客から受け取った対価であり、収益の認識
に伴い取り崩されます。
期首時点の契約負債残高のうち、当事業年度に認識した収益の額は、489,958,641円であり
ます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
重要性が乏しいため記載を省略しております。
.重要な債務負担行為
当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のと
おりです。
(単位:円)
X.重要な後発事象
該当事項はありません.
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター令和6事業
年度財務諸表に関する公告
年度財務諸表に関する公告
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第3項に基づき、国立研究開発法人国立精神・
神経医療研究センター令和6事業年度財務諸表について次のとおり公告します。
なお、主要な財務諸表のみを記載しておりますので、詳細をご覧になりたい方は、当センターのホー
ムページ(https://ww.ncnp.go.jp')又は事務所にて閲覧ください。
(注)貸借対照表等の計数は百万円未満を四捨五入しているので、合計とは端数において合致しないも
のがあります。
令和7年10月10日東京都小平市小川東町四丁目1番1号
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
貸借対照表
理事長中込和幸
貸借対照表
(令和7年3月31日)(単位:百万円)
契約内容
建物賃貸借契約(看護師宿舎借上)
医事室等業務委託
院内清掃業務委託契約
盛付・配膳等業務委託契約
契約額
翌事業年度以降の支払金額
1,491,682,064
1,630,377,760
591,030,000
554,202,000
710,424,000
671,383,900
607,975,500
307,890,000
資産の部
I 流動資産
現金及び預金
5,682
有価証券
1,000
1,978
(△
貸倒引当金 〃 2
医業未収金
有価証券1,000
医業未収金1,978
21
1,907
未収金
18
48
医薬品
診療材料
医薬品 48
診療材料 18
給食用材料
00
16
貯蔵品
前渡金
7
10
54
10,715
前払費用
その他流動資産
前払費用 54
その他流動資産
流動資産合計
II 固定資産
1 有形固定資産
建物
20,305
12,362:
減価償却累計額 △ 12,362
建物 20.305
減損損失累計額 △ 47
負債の部
I 流動負債
預り施設費
預り寄附金
運営費交付金債務
319
2,727
164
一年以内返済長期借入金
買掛金
未払金
139
803
1,969
III 固定負債
一年以内支払リース債務
13
引当金
未払消費税等
前受金
預り金
未払費用
賞与引当金
その他流動負債
資産見返負債
流動負債合計
預り金 524
資産見返運営費交付金 230
177
10
89
524
508
11
7,434
230
前受金
契約負債
期首
当事業年度
897,757,497
期末
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