会社公告令和7年6月19日

株式会社テクノアソシエ 第96期決算公告

掲載日
令和7年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.221
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公告概要

令和7年6月19日発行の官報(号外 第136号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社テクノアソシエの決算公告。掲載ページ: p.221。

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株式会社テクノアソシエ 第96期決算公告

令和7年6月19日|p.221

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第96期決算公告
2025年6月19日大阪市西区土佐堀三丁目3番17号
▼株式会社テクノアソシエ
代表取締役社長長野友明
貸借対照表の要旨(2025年3月31日現在)(単位:百万円)
資産
部{
負債及び純資産の部
2024年4月1日)
損益計算書の要旨
(自2024年4月1日)
(単位:百万円)
11
AND FOR
売 上 売 上 高 高 上 高 高 高 高
売上総利益
販売費及び一般管理
売上原価
料 金 額
}
営業利益
営業外損益
経常利益
金額
11,023
10,678
47,397
額{
58,421
345
2,699
2,354
11
科科
税引前当期純利益
法人税、住民税及び
特別利益
1,,00
事業税
当期純利益
法人税等調整額
1△
金額
227
337
額{
2,926
35
2,624
AND
流 動 產 產
産資産
資産合計
〕金
額{
20,063
39,010
金額
59,074 負債・純資産合計
科科
一日{
その他利益剰余金
利益準備金
純資産合計
負債合計
利益剰余金
科目
資本金
賞与引当金
その他
流 動 負 債
固定負債
株主資本
金金
額額
21,679
金額
764
20,915
735
4,000
22,415
36,658
32,658
1,067
59,074
36,658
31,591
資産
科 日
流動資産
産資資産
資 産 の 部
額{
607,918
5,107,215
金 額
5,715,133
資産合計
負債及び純資産の部
科科
その他利益剰余金
負債合計
資本準備金
科目
利益剰余金
資本剰余金
その他有価証券評価
退職給付引当金
資 本 資 本 金
賞与引当金
役員賞与引当金
評価・換算差額等
流 動 負 債
固定負債
株主資本
差額金
純資産合計
5,715,133 負債純資産合計
金額
2,191,257
2,093,171
2,093,171
3,523,875
1,775,607
415,650
}額{
16,988
69,250
69,250
415,650
272,291
272,291
466,795
1,089,162
3,454,624
5,715,133
損益計算書の要旨
売上総利益
営業外費用
売上原価
販売費及び一般管理
売 上 高 上 高 高 上 高 上 上 高 高
営業外収益
營業利益
100
1,760,875
1,131,878
至 令和7年3月31日/
6,795,434
8,556,310
金額
628,996
5,620
(自令和6年4月1日)
日〔
科科
税引前当期純利益
法人税、住民税及び
特別損失
経常利益
料 金
至 (単位:千円)
事業税
当期純利益
法人税等調整額
額{
634,023
金額
3,335
215,456
△51,500
466,731
630,687
594
売上総利益
営業利益
販売費及び一般管理
営業外収益
AND
営業外費用
売上原価
売上商
5,814
2,756
3,057
97,629
103,444
212
税引前当期純利益
経常利益
特別損失
法人税、住民税及び
事業税
当期純利益
法人税等調整額
3,221
369
△248
1,134
1,966
2,851
49
投資その他の資産
無形固定資産
有形固定資産
產 定 資 產 產 產 產 產 產 產
流動資産
資産合計
6,372
14,764
38,615
960
7,431
53,379
その他利益剰余金
利益準備金
資 本 金
負債合計
その他有価証券評価
資本剰余金
利益剰余金
資本金
(うち賞与引当金)
評価・換算差額等
流動負債
株 主 資 本
固定負債
差額金
純資産合計
繰延ヘッジ損益
負債・純資産合計
A
(611)
12,298
590
5,137
5,001
5,137
12,889
39,478
29,339
369
1,013
1,012
28,970
1
53,379
40,490
資 產 部
Maress
Proct of Cor
流動資産
金{
の部
13,990
29,558
金額
資産合計
43,548
負債及び純
11
真質及び純
(うち退職給付引当)
(うち役員賞与引当)
(うち賞与引当金)
固定負債
流 負 債
引当金
金余剩益利益利金
利益準備金
負債合計
(うち役員退職慰労)
その他有価証券評価
(引当役員退職慰労)
利益剰余金
資本資金
評価・換算差額等
株 主 資 本
差額金
純資産合計
土地再評価差額金
繰延ヘッジ損益
負債・純資産合計
(金
1,,0
額{
(119)
23,044
(30)
(269)
2,104
(392)
15,848
25,148
400
15,448
100
2,550
2,109
15,348
1
439
18,399
43,548
損益計算書の要旨
科 科目
売上総利益
販売費及び一般管理
原 上 原 上 上 上 上 上 藏 藏
売上原価
営業利益
営業外収益
営業外費用
金額
令和6年4月1日
額{
1,458
3,028
4,486
65,435
69,922
328
科{
税引前当期純利益
事業税{
法人税・住民税及び
特別利益
経常利益
科 科 目
令和7年3月31日
目]
法人税等調整額
当期純利益
金額
(単位:百万円)
1,688
2
AA
509
1,691
29
1,210
97
読み込み中...
株式会社テクノアソシエ 第96期決算公告 - 第221頁
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