統計表令和8年3月9日
令和8年度一般会計予算(法務省・外務省所管事項)
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令和8年度一般会計予算(法務省・外務省所管事項)
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| 834 | 情報通信技術調達等適正・効 率化推進費 | 1,617,158 | 129,408 | 62,260 | 53,627 | 245,296 | 1,371,862 | 51.8 |
| 法務局 | 190,792,942 | 30,490,718 | 28,991,822 | 39,502,252 | 98,984,794 | 91,808,147 | ||
| 061 | 法務局共通費 | 74,943,105 | 21,137,587 | 13,574,490 | 23,969,937 | 58,682,016 | 16,261,088 | |
| 064 | 登記事務処理費 | 25,403,095 | 3,009,604 | 4,480,100 | 5,610,711 | 13,100,415 | 12,302,679 | |
| 062 | 国籍等事務処理費 | 23,736,042 | 136,252 | 276,982 | 291,838 | 705,072 | 23,030,970 | |
| 063 | 人権擁護活動費 | 2,422,739 | 231,345 | 432,545 | 515,369 | 1,179,260 | 1,243,478 | |
| 831 | 情報通信技術調達等適正・効 率化推進費 | 64,287,960 | 5,975,929 | 10,227,704 | 9,114,395 | 25,318,029 | 38,969,930 | |
| 出入国在留管理庁 | 120,502,779 | 18,905,332 | 17,866,926 | 23,321,391 | 60,093,650 | 60,409,128 | 49.8 | |
| 101 | 出入国在留管理庁共通費 | 49,413,323 | 13,836,426 | 8,557,230 | 15,675,572 | 38,069,229 | 11,344,094 | |
| 102 | 出入国管理企画調整推進費 | 6,799,618 | 1,413,134 | 2,500,356 | 534,570 | 4,448,062 | 2,351,555 | |
| 103 | 出入国管理業務費 | 13,615,755 | 1,910,946 | 2,768,447 | 3,243,164 | 7,922,558 | 5,693,197 | |
| 775 | 国際観光旅客税財源観光振興 費 | 8,630,892 | 292,653 | 1,518,104 | 1,131,379 | 2,942,137 | 5,688,754 | |
| 832 | 情報通信技術調達等適正・効 率化推進費 | 42,043,190 | 1,452,171 | 2,522,787 | 2,736,703 | 6,711,663 | 35,331,526 | |
| 公安審査委員会 | 67,847 | 13,885 | 12,076 | 17,878 | 43,840 | 24,006 | 64.6 | |
| 081 | 公安審査委員会 | 18,942,691 | 5,207,508 | 3,280,053 | 5,701,226 | 14,188,787 | 4,753,903 | 74.9 |
| 公安調査庁 | 15,552,781 | 4,513,474 | 2,741,585 | 5,094,378 | 12,349,438 | 3,183,342 | ||
| 091 | 公安調査庁共通費 | 3,404,298 | 693,813 | 538,137 | 606,518 | 1,838,468 | 1,565,829 | |
| 092 | 破壊的団体等調査費 | 5,611 | 220 | 330 | 330 | 880 | 4,731 | |
| 835 | 情報通信技術調達等適正・効 率化推進費 | 992,739,401 | 200,322,431 | 160,964,960 | 248,362,161 | 609,649,553 | 383,089,847 | 61.4 |
| 09 | 法務省所管合計 | 848,630,557 | 229,683,210 | 80,676,769 | 133,300,898 | 443,660,878 | 404,969,678 | 52.2 |
| 10 | 外務省所管 | 85,261,693 | 13,830,189 | 13,221,937 | 17,677,817 | 44,729,943 | 40,531,749 | |
| 外務省 | 2,482,351 | 60,813 | 29,921 | 132,422 | 223,157 | 2,259,194 | ||
| 001 | 外務本省共通費 | 21,599,304 | 2,021,221 | 1,480,178 | 2,388,252 | 5,889,652 | 15,709,651 | |
| 002 | 外務本省施設費 | 154,460,891 | 61,966,530 | 25,658,309 | 2,554,095 | 90,178,935 | 64,281,955 | |
| 003 | 地域別外交費 | 13,406,319 | 833,829 | 5,019,559 | 1,851,311 | 7,704,800 | 5,701,518 | |
| 004 | 分野別外交費 | 13,376,943 | 3,808,597 | 2,458,578 | 5,471,223 | 11,738,398 | 1,638,545 | |
| 005 | 広報文化交流及報道対策費 | 867,803 | - | - | - | - | 867,803 | |
| 006 | 独立行政法人国際交流基金運 営費 | 867,803 | - | - | - | - | 867,803 | |
| 011 | 独立行政法人国際交流基金施 設整備費 |
| 007 | 領事政策費 | 12,573,501 | 146,568 | 3,083,791 | 2,612,665 | 5,843,025 | 6,730,475 |
| 008 | 経済協力費 | 363,714,668 | 55,837,406 | 27,514,415 | 37,888,893 | 121,240,715 | 242,473,952 |
| 009 | 独立行政法人国際協力機構運営費 | 156,051,951 | 88,705,742 | - | 59,137,161 | 147,842,903 | 8,209,048 |
| 012 | 独立行政法人国際協力機構施設整備費 | 1,824,313 | - | - | - | - | 1,824,313 |
| 829 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 23,007,088 | 2,472,312 | 2,209,977 | 3,587,056 | 8,269,346 | 14,737,742 |
| 681 | 事前防災対策総合推進費 | 3,730 | - | - | - | - | 3,730 |
| 在 | 外公館 | 220,350,957 | 80,089,581 | 21,528,133 | 50,846,623 | 152,464,338 | 67,886,619 |
| 021 | 在外公館共通費 | 189,029,104 | 75,565,951 | 19,535,967 | 45,976,812 | 141,078,731 | 47,950,372 |
| 022 | 在外公館施設費 | 19,041,821 | 2,710,487 | 1,019,498 | 2,102,611 | 5,832,598 | 13,209,223 |
| 023 | 地域別外交費 | 1,101,047 | 179,871 | 167,794 | 337,946 | 685,613 | 415,433 |
| 024 | 分野別外交費 | 1,120,138 | 178,360 | 98,496 | 131,330 | 408,188 | 711,949 |
| 025 | 広報文化交流及報道対策費 | 1,899,401 | 595,729 | 135,636 | 506,370 | 1,237,737 | 661,663 |
| 026 | 領事政策費 | 6,330,264 | 443,453 | 222,837 | 1,387,578 | 2,053,870 | 4,276,393 |
| 027 | 経済協力費 | 1,282,905 | 297,116 | 267,210 | 306,984 | 871,311 | 411,593 |
| 830 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 546,277 | 118,608 | 80,691 | 96,987 | 296,287 | 249,989 |
| 10 | 外務省所管合計 | 1,068,981,514 | 309,772,791 | 102,204,902 | 184,147,522 | 596,125,216 | 472,856,298 |
| 11 | 財務省所管 | ||||||
| 財務本省 | 30,640,522,822 | 6,267,384,107 | 7,050,462,180 | 6,248,924,766 | 19,566,771,054 | 11,073,751,767 | |
| 001 | 財務本省共通費 | 125,181,979 | 48,578,866 | 14,852,084 | 21,546,245 | 84,977,196 | 40,204,782 |
| 002 | 財務本省施設費 | 1,920,687 | 29,897 | - | 49,484 | 79,381 | 1,841,306 |
| 003 | 財政健全化推進費 | 919,046 | 90,441 | 116,293 | 182,651 | 389,386 | 529,659 |
| 004 | 税制企画立案費 | 147,801 | 14,821 | 38,305 | 26,567 | 79,694 | 68,106 |
| 005 | 資産債務管理費 | 77,192 | 9,995 | 10,226 | 19,943 | 40,165 | 37,026 |
| 008 | 国債費 | 28,189,795,065 | 6,103,514,245 | 6,993,905,091 | 6,176,610,665 | 19,274,030,002 | 8,915,755,062 |
| 015 | 産業投資支出財政投融資特別会計へ繰入 | 270,000,000 | - | - | - | - | 270,000,000 |
| 007 | 公務員宿舎施設費 | 10,332,341 | 1,084,427 | 1,420,915 | 994,990 | 3,500,333 | 6,832,008 |
| 014 | 特定国有財産整備費 | 10,392,415 | 999,204 | 105,552 | 1,445 | 1,106,232 | 9,286,183 |
| 016 | 特定国有財産整備諸費 | 114,392 | 1,510 | 2,741 | 24,888 | 29,139 | 85,252 |
| 829 | 情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 22,231,146 | 610,908 | 1,195,685 | 1,789,520 | 3,596,115 | 18,635,031 |
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