その他令和8年4月22日
令和8年度一般会計歳入歳出予算(歳入・歳出比較表)
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令和8年度一般会計歳入歳出予算(歳入・歳出比較表)
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一般会計歳入歳出予算
1 歳入予算対前年度比較表
| 区 | 分 | 当 | 初 | 補正(第1号)後 | 比 | 較 | 増 | △ | 減 | ||||||||||||||||||
| 8年度予算額 | 7年度予算額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当 | 初 | 補正(第1号)後 | |||||||||||||||||||||||||
| 租税及印紙収入 | 83,735,000,000 | 77,819,000,000 | 80,669,000,000 | 5,916,000,000 | 3,037,591,000 | ||||||||||||||||||||||
| 営業益金及営業収入 | 54,375,414 | 51,779,865 | 51,779,865 | 2,595,549 | 2,595,549 | ||||||||||||||||||||||
| 政府資産整理収入 | 180,961,066 | 290,826,567 | 293,761,786 | △ | 109,865,501 | △ | 112,800,720 | ||||||||||||||||||||
| 雑収 | 8,754,177,301 | 8,389,166,356 | 9,401,725,134 | 365,010,945 | △ | 647,547,833 | |||||||||||||||||||||
| 公債金 | 29,584,000,000 | 28,647,072,460 | 40,343,072,460 | 936,927,540 | △ | 10,759,072,460 | |||||||||||||||||||||
| 前年度剰余金受入 | 733,254 | 2,712,880,582 | 733,254 | △ | 2,712,147,328 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 122,309,247,035 | 115,197,845,248 | 133,501,219,827 | 7,111,401,787 | △ | 11,191,972,792 | |||||||||||||||||||||
2 歳出予算主要経費別対前年度比較表
| 事 | 項 | 8年度予算額 | 7年度予算額 | 比 | 較 | 増 | △ | 減 | |||||||||||||||||
| 当 | 初 | 補正(第1号)後 | |||||||||||||||||||||||
| 当 | 初 | 補正(第1号)後 | |||||||||||||||||||||||
| 社会保障関係費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年金給付費 | 13,901,163,513 | 13,691,642,004 | 13,691,642,004 | 209,521,509 | 209,521,509 | ||||||||||||||||||||
| 2医療給付費 | 12,689,519,923 | 12,336,830,661 | 12,377,429,954 | 352,689,262 | 312,089,969 | ||||||||||||||||||||
| 3介護給付費 | 3,780,595,134 | 3,727,384,851 | 3,725,808,670 | 53,210,283 | 54,786,464 | ||||||||||||||||||||
| 4少子化対策費 | 3,533,530,924 | 3,521,311,578 | 3,539,100,538 | 12,219,346 | △ | 5,569,614 | |||||||||||||||||||
| 5生活扶助等社会福祉費 | 4,727,679,813 | 4,527,484,514 | 5,847,257,895 | 200,195,299 | △ | 1,119,578,082 | |||||||||||||||||||
| 6保健衛生対策費 | 377,752,686 | 443,391,127 | 1,732,927,005 | △ | 65,638,441 | △ | 1,355,174,319 | ||||||||||||||||||
| 7雇用労災対策費 | 45,646,721 | 45,482,772 | 46,416,620 | △ | 136,051 | △ | 769,899 | ||||||||||||||||||
| 計 | 39,055,888,714 | 38,293,827,507 | 40,960,582,686 | 762,061,207 | △ | 1,904,693,972 | |||||||||||||||||||
| 文教及び科学振興費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1義務教育費国庫負担金 | 1,711,817,000 | 1,620,953,000 | 1,692,501,000 | 90,864,000 | 19,316,000 | ||||||||||||||||||||
| 2科学技術振興費 | 1,437,761,978 | 1,422,132,948 | 2,669,509,079 | 15,629,030 | △ | 1,261,747,101 | |||||||||||||||||||
| 3文教施設費 | 71,229,524 | 73,357,460 | 344,814,191 | △ | 2,327,936 | △ | 273,584,667 | ||||||||||||||||||
| 4教育振興助成費 | 2,698,327,769 | 2,422,692,497 | 2,964,508,562 | 275,635,272 | △ | 266,180,793 | |||||||||||||||||||
| 5育英事業費 | 121,501,627 | 116,675,714 | 120,991,739 | 4,825,913 | 509,888 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 6,040,637,898 | 5,656,011,619 | 7,822,324,571 | 384,626,279 | △ | 1,781,686,673 | |||||||||||||||||||
| 国債費 | 31,275,781,002 | 28,217,876,364 | 28,189,785,065 | 3,057,904,638 | 3,085,995,937 | ||||||||||||||||||||
| 恩給関係費 | 20,062,198,647 | 18,679,237,150 | 19,965,361,496 | △ | 12,956,645 | △ | 13,222,332 | ||||||||||||||||||
| 地方交付税交付金 | 815,600,000 | 193,600,000 | 193,600,000 | 622,000,000 | 622,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 地方特例交付金 | 815,600,000 | 193,600,000 | 193,600,000 | 622,000,000 | 622,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 防衛関係費 | 8,984,342,902 | 8,669,056,598 | 10,142,283,038 | 315,286,304 | △ | 1,157,940,136 | |||||||||||||||||||
| 下記繰入除く | 8,984,342,902 | 8,669,056,598 | 9,513,566,780 | 315,286,304 | △ | 529,223,878 | |||||||||||||||||||
| 防衛力強化資金繰入 | — | — | 628,716,258 | — | △ | 628,716,258 | |||||||||||||||||||
| 公共事業関係費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1治山治水対策事業費 | 967,942,000 | 962,738,000 | 1,362,227,642 | 5,204,000 | △ | 394,285,642 | |||||||||||||||||||
| 事 | 項 | 8年度予算額 | 7年度予算額 | 比 | 較 | 増 | △ | 減 | |||||||||||||||||
| 当 | 初 | 補正(第1号)後 | |||||||||||||||||||||||
| 当 | 初 | 補正(第1号)後 | |||||||||||||||||||||||
| 2道路整備事業費 | 1,678,341,000 | 1,672,077,000 | 2,079,887,404 | 6,264,000 | △ | 401,546,404 | |||||||||||||||||||
| 3港湾空港鉄道等整備事業費 | 417,947,000 | 413,580,000 | 509,274,791 | 4,367,000 | △ | 91,327,791 | |||||||||||||||||||
| 4住宅都市環境整備事業費 | 732,144,000 | 730,158,000 | 917,241,974 | 1,986,000 | △ | 185,097,974 | |||||||||||||||||||
| 5公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 244,377,000 | 222,280,000 | 334,887,591 | 22,097,000 | △ | 90,510,591 | |||||||||||||||||||
| 6農林水産基盤整備事業費 | 613,713,000 | 608,044,000 | 911,091,375 | 5,669,000 | △ | 297,378,375 | |||||||||||||||||||
| 7社会資本総合整備事業費 | 1,312,611,000 | 1,334,365,000 | 1,770,341,081 | △ | 21,754,000 | △ | 457,730,081 | ||||||||||||||||||
| 8推進費等 | 78,896,000 | 82,858,000 | 95,148,000 | △ | 3,942,000 | △ | 16,252,000 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 6,045,971,000 | 6,026,080,000 | 7,980,099,858 | 19,891,000 | △ | 1,934,128,858 | |||||||||||||||||||
| 9災害復旧等事業費 | 61,781,000 | 59,672,000 | 645,470,000 | 2,109,000 | △ | 583,689,000 | |||||||||||||||||||
| 計 | 6,107,752,000 | 6,085,752,000 | 8,625,569,858 | 22,000,000 | △ | 2,517,817,858 | |||||||||||||||||||
| 経済協力費 | 510,811,455 | 505,018,304 | 682,745,910 | 5,793,151 | △ | 171,992,455 | |||||||||||||||||||
| 中小企業対策費 | 169,953,656 | 169,461,468 | 1,053,665,839 | 492,188 | △ | 883,712,183 | |||||||||||||||||||
| エネルギー対策費 | 800,115,081 | 811,103,878 | 1,090,877,734 | △ | 10,988,797 | △ | 290,762,653 | ||||||||||||||||||
| 食料安定供給関係費 | 1,272,869,589 | 1,260,866,065 | 1,771,098,346 | 12,003,524 | △ | 498,228,957 | |||||||||||||||||||
| その他の事項経費 | 6,163,999,029 | 5,854,297,900 | 11,473,542,095 | 309,701,129 | △ | 5,309,543,066 | |||||||||||||||||||
| 皇室費 | 12,583,203 | 11,371,993 | 11,412,141 | 1,211,210 | 1,171,062 | ||||||||||||||||||||
| 国会 | 135,399,813 | 130,442,875 | 141,134,349 | 4,956,938 | △ | 5,734,536 | |||||||||||||||||||
| 裁判所 | 349,473,805 | 335,192,439 | 361,392,211 | 14,281,366 | △ | 11,918,406 | |||||||||||||||||||
| 会計検査院 | 16,927,629 | 16,342,468 | 16,738,833 | 585,161 | 188,796 | ||||||||||||||||||||
| 内閣 | 121,486,414 | 118,996,831 | 202,536,201 | 2,489,583 | △ | 81,049,787 | |||||||||||||||||||
| 内閣府 | 727,878,604 | 760,581,224 | 2,988,622,473 | △ | 32,702,720 | △ | 2,260,743,869 | ||||||||||||||||||
| デジタル庁 | 519,802,203 | 475,249,835 | 744,105,438 | 44,552,368 | △ | 224,303,235 | |||||||||||||||||||
| 防災 | 2,414,573 | — | 2,414,573 | 2,414,573 | |||||||||||||||||||||
| 総務省 | 272,840,408 | 383,721,973 | 786,244,292 | △ | 110,881,565 | △ | 513,403,884 | ||||||||||||||||||
| 法務省 | 788,144,531 | 743,657,952 | 812,175,006 | 44,486,579 | △ | 24,030,475 | |||||||||||||||||||
| 外務省 | 390,514,278 | 359,804,001 | 415,387,788 | 30,707,277 | △ | 24,876,510 | |||||||||||||||||||
| 財務省 | 1,109,696,287 | 959,988,957 | 1,402,881,796 | 149,707,330 | △ | 293,185,509 | |||||||||||||||||||
| 文部科学省 | 212,940,817 | 212,031,934 | 257,746,110 | 908,883 | △ | 44,805,293 | |||||||||||||||||||
| 厚生労働省 | 243,222,013 | 231,754,444 | 316,235,013 | 11,467,569 | △ | 73,013,000 | |||||||||||||||||||
| 農林水産省 | 223,047,750 | 216,637,076 | 222,285,751 | 6,410,674 | 764,999 | ||||||||||||||||||||
| 経済産業省 | 147,374,090 | 123,400,562 | 1,065,975,799 | 23,973,528 | △ | 918,601,709 | |||||||||||||||||||
| 国土交通省 | 799,555,931 | 692,974,750 | 1,513,247,228 | 106,581,181 | △ | 713,691,297 | |||||||||||||||||||
| 環境省 | 90,699,680 | 82,168,486 | 215,424,666 | 8,531,194 | △ | 124,724,986 | |||||||||||||||||||
| 予備費 | 1,000,000,000 | 739,482,688 | 1,449,255,595 | 260,517,312 | △ | 449,255,595 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 122,309,247,035 | 115,197,845,248 | 133,501,219,827 | 7,111,401,787 | △ | 11,191,972,792 | |||||||||||||||||||
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