その他令和6年11月15日

私学事業団総合運動場の売却益及び前期損益修正に関する事項等

号外p.79

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私学事業団総合運動場の売却益及び前期損益修正に関する事項等

令和6年11月15日|p.79

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V 損益計算書に関する事項
固定資産売却益の内容
私学事業団総合運動場(建物、構築物、器具備品)の売却により、73,572,446円を計上しております。
前期損益修正の内容
前期損益修正損として、過年度補助金の精算等により6,378,698円を計上し、前期損益修正益として、過年度固定資産税の還付等により5,802,902円を計上しております。
VI キャッシュ・フロー計算書に関する事項
資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金65,367,543,206円
定期預金38,640,000,000円
資金期末残高26,727,543,206円
VII 重要な債務負担行為
該当する事項はありません。
VIII 重要な後発事象
該当する事項はありません。
共済業務勘定
貸借対照表
(令和6年3月31日)
(単位:円)
資産の部
I 流動資産
現金及び預金8,518,582,300
未収入金10,197,355
掛金等振替未収入金10,849
立替金848,269
前払費用1,573,258
未収収益12,160
流動資産合計8,531,224,191
II 固定資産
1 有形固定資産
建物2,845,775,033
減価償却累計額△ 2,366,100,310479,674,723
構築物84,412,775
減価償却累計額△ 75,782,3088,630,467
工具器具備品127,538,622
減価償却累計額△ 85,204,51242,334,110
土地583,156,700
有形固定資産合計1,113,796,000
2 無形固定資産
ソフトウェア4,317,960,160
ソフトウェア仮勘定65,057,000
無形固定資産合計4,383,017,160
3 投資その他の資産
長期前払費用326,470
敷金・保証金577,000
投資その他の資産合計903,470
固定資産合計5,497,716,630
資産合計14,028,940,821
負債の部
I 流動負債
未払消費税1,217,828
未払金2,269,235,854
未払費用26,585,105
預り金9,097,706
引当金
賞与引当金102,985,672102,985,672
流動負債合計2,409,122,165
II 固定負債
引当金
退職給付引当金2,352,266,1222,352,266,122
固定負債合計2,352,266,122
負債合計4,761,388,287
純資産の部
I 資本剰余金
別途積立金注)3,319,212,114
資本剰余金合計3,319,212,114
II 利益剰余金
積立金6,470,715,580
当期未処理損失522,375,160
(うち当期総損失522,375,160)
利益剰余金合計5,948,340,420
純資産合計9,267,552,534
負債純資産合計14,028,940,821
注) これは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。
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私学事業団総合運動場の売却益及び前期損益修正に関する事項等 - 第79頁
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