その他令和6年11月15日

福祉勘定貸借対照表(令和6年3月31日現在)

号外p.72 - p.74

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福祉勘定貸借対照表(令和6年3月31日現在)

令和6年11月15日|p.72-74

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Ⅳ 行政コスト計算書に関する事項
業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
行政コスト2,696,855,389円
自己収入等52,917,918,181円
業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト50,221,062,792円
V 損益計算書に関する事項
前期損益修正の内容
前期損益修正損として、遡及資格異動による掛金還付により59,167円を計上し、前期損益修正益として、過年度分の過払い給付金の回収により68,260円を計上しております。
VI キャッシュ・フロー計算書に関する事項
該当する事項はありません。
VII 重要な債務負担行為
該当する事項はありません。
VIII 重要な後発事象
該当する事項はありません。
福祉勘定
貸借対照表
(令和6年3月31日)
(単位:円)
資産の部
I 流動資産
現金及び預金65,367,543,206
加入者貸付金19,594,162,618
貸倒引当金△ 58,782,48719,535,380,131
未収入金2,871,261,023
貸倒引当金△ 5,546,5102,865,714,513
掛金等振替未収入金756,757,570
棚卸資産230,227,064
立替金11,440,813
前払費用39,216,906
未収収益4,643,618,382
流動資産合計93,449,898,585
II 固定資産
1 有形固定資産
建物71,403,903,808
減価償却累計額△ 52,726,994,16618,676,909,642
構築物2,126,165,756
減価償却累計額△ 1,783,239,534342,926,222
機械装置786,302,037
減価償却累計額△ 674,235,632112,066,405
医療器具機械5,670,780,721
減価償却累計額△ 3,962,596,1251,708,184,596
車両運搬具91,805,125
減価償却累計額△ 75,911,62115,893,504
工具器具備品4,458,031,638
減価償却累計額△ 3,061,400,1151,396,631,523
土地15,507,566,750
建設仮勘定7,700,000
有形固定資産合計37,767,878,642
2 無形固定資産
ソフトウェア853,776,892
無形固定資産合計853,776,892
3 投資その他の資産
長期性預金1,238,063,509,670
長期貸付金5,400,000
貸倒引当金△ 54,0005,346,000
長期前払費用150,598
敷金・保証金18,712,455
加入金980,000
その他56,270
投資その他の資産合計1,238,088,754,993
固定資産合計1,276,710,410,527
資産合計1,370,160,309,112
負債の部
I 流動負債
加入者貯金1,267,020,986,676
預り補助金等注)33,107,000
未払消費税331,877,312
未払金2,003,566,328
未払費用1,215,536,130
未払法人税等967,000
前受金6,245,812,934
償還金1,234,212
預り金377,964,670
受入保証金34,784,800
引当金
賞与引当金534,261,330534,261,330
流動負債合計1,277,800,098,392
Ⅱ固定負債
長期借入金8,139,714,028
引当金
退職給付引当金5,395,157,2535,395,157,253
固定負債合計13,534,871,281
負債合計1,291,334,969,673
純資産の部
I資本剰余金
別途積立金注)1,986,588,504
資本剰余金合計1,986,588,504
Ⅱ利益剰余金
欠損金補てん積立金注)51,953,588,963
貸付資金積立金注)2,256,047,847
積立金23,896,170,586
当期未処理損失△1,267,056,461
(うち当期総利益3,107,087,957)
利益剰余金合計76,838,750,935
純資産合計78,825,339,439
負債純資産合計1,370,160,309,112
注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。
行政コスト計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
I損益計算書上の費用
業務費29,870,631,738
雑損8,409,500
臨時損失184,578,040
法人税等967,000
損益計算書上の費用合計30,064,586,278
Ⅱその他行政コスト0
Ⅲ行政コスト30,064,586,278
損益計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
経常費用
業務費
保健費1,779,968,688
特定健康診査等給付費337,223,968
材料費3,744,306,564
販売品費173,955,622
運営費1,685,633,153
支払利息1,936,710,749
支払手数料912,804,820
保険料65,662,364
借入金利息44,314,559
普及費223,981,051
貸倒引当金繰入58,782,487
施設運営費115,187,336
施設整備費382,740,952
職員給与6,447,768,604
福利費1,066,606,980
業務経費8,031,813,328
奨学費1,800,000
減価償却費2,047,293,359
賞与引当金繰入534,261,330
退職給付引当金繰入279,815,82429,870,631,738
雑損
貸倒損失2,799,274
貸倒引当金繰入5,600,510
雑損9,7168,409,500
経常費用合計29,879,041,238
経常収益
掛金収入
福祉掛金8,818,372,7078,818,372,707
保険患者収入9,904,305,495
一般患者収入745,843,560
施設収入7,294,164,231
販売収入263,387,656
委託収入56,774,381
貸付金利息249,445,133
保険料充当金収入13,381,013
保険手数料収入338,676,747
補助金等収益注)雑益
国庫補助金収入受取配当金9,248,452
特定健診等国庫補助金収63,536,000延滞金収入1,034,056
益注)雑益280,625,799290,908,307
都道府県補助金収入経常収益合計32,996,790,571
新型コロナウイルス関連307,793,000経常利益3,117,749,333
補助金収益(都道府県補臨時損失
助金)注)固定資産除却損178,199,342
周産期医療関連補助金収1,340,000前期損益修正損6,378,698184,578,040
益注)臨時利益
災害医療関連補助金収益4,154,000固定資産売却益73,572,446
注)貸倒引当金戻入64,696,986
医療人材確保関連補助金8,749,000退職給付引当金戻入30,811,330
収益注)前期損益修正益5,802,902174,883,664
その他補助金収益注)2,047,000税引前当期純利益3,108,054,957
市区町村補助金収入法人税、住民税及び事業税967,000967,000
保育所等物価高騰対策事70,462当期純利益3,107,087,957
業補助金収益注)当期総利益3,107,087,957
宿泊税特別徴収事務補助199,100387,888,562注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。
金収益注)
財務収益
受取利息9,928,033
信託収益4,623,714,7464,633,642,779
純資産変動計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
I資本剰余金Ⅱ利益剰余金純資産合計
別途積立金欠損金補てん積立金貸付資金積立金積立金繰越欠損金当期未処分利益又は当期未処理損失(△)うち当期総利益又は当期総損失(△)うち前期繰越欠損金利益剰余金合計
当期首残高1,975,538,50450,885,835,2822,473,182,81221,336,538,412△952,843,528-△4,233,088,51873,742,712,97875,718,251,482
当期変動額
I資本剰余金の当期変動額
固定資産の取得11,050,000△11,050,000△11,050,000
Ⅱ利益剰余金の当期変動額
(1)利益の処分
利益処分による積立1,067,753,6812,356,735,197△3,424,488,878
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福祉勘定貸借対照表(令和6年3月31日現在) - 第72頁
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