その他令和6年10月1日

損益計算書

号外p.44 - p.45

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損益計算書

令和6年10月1日|p.44-45

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損益計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
金額
経常費用
北方対策業務費
啓発支援費491,569,276
給与、賞与及び諸手当72,596,946
法定福利費18,376,582
賞与引当金繰入8,302,677
退職給付費用3,317,623
その他人件費34,205,895
水道光熱費1,039,460
旅費交通費33,911,046
消耗品費12,326,794
諸謝金12,063,904
通信費2,028,053
運搬費858,588
図書印刷費3,505,089
賃借料14,208,712
会議費649,362
保険料693,424
租税公課89,100
船舶使用料114,473,604
外部委託費122,503,258
修繕費78,650
備品費182,380
その他業務経費18,152,037
減価償却費31,191,252
受託業務費996,323,712
船舶使用料29,119,016
貸付業務費29,119,016
外部委託費4,111,818
旅費交通費3,163,611
消耗品費694,712
通信費2,025,012
運搬費36,910
図書印刷費1,388,563
賃借料1,173,840
会議費208,500
租税公課24,600
備品費247,180
その他業務経費5,744,507
18,819,253
一般管理費経常収益
役員報酬31,905,696運営費交付金収益 (注)1,284,479,741
給与、賞与及び諸手当83,424,596政府受託収入30,219,539
その他人件費10,819,241補助金等収益 (注)113,476,197
法定福利費20,363,681貸付金利息17,189,770
賞与引当金繰入11,380,181資産見返負債戻入 (注)
退職給付費用10,871,284資産見返運営費交付金戻入32,177,913
旅費交通費1,682,649資産見返補助金等戻入3,918,330
賃借料24,189,830賞与引当金見返に係る収益 (注)36,096,243
会議費10,423退職給付引当金見返に係る収益 (注)19,682,858
水道光熱費660,298財務収益14,188,907
消耗品費290,411受取利息30,170
諸謝金140,200貸倒引当金戻入益760,041
通信費573,108雑益490,672
運搬費8,360経常収益合計1,516,614,138
租税公課623,750経常利益239,560,645
保険料35,566臨時損失
図書印刷費706,310固定資産除却損828,331
外部委託費426,624臨時損失合計828,331
備品費47,300当期純利益238,732,314
その他管理経費12,599,870当期総利益238,732,314
減価償却費5,737,492216,496,870
財務費用
支払利息16,294,642
経常費用合計1,277,053,493(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。
純資産変動計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
I資本金Ⅱ資本剰余金Ⅲ利益剰余金純資産合計
政府出資金資本金合計基金資本剰余金その他行政コスト累計額資本剰余金合計
減価償却相当累計額(△)利息費用相当累計額(△)除売却差額相当累計額(△)
当期首残高256,069,521256,069,5211,000,000,000223,233,231△ 201,983,986△ 1,876,817△ 72,380,152946,992,2762,208,173,5803,411,235,377
当期変動額
I資本剰余金の当期変動額
固定資産の除売却539,919△ 657,840△ 117,921△ 117,921
減価償却△ 9,441,179△ 9,441,179△ 9,441,179
時の経過による資産除去債務の増加△ 120,020△ 120,020△ 120,020
Ⅱ利益剰余金の当期変動額△ 1,263,511,575△ 1,263,511,575
当期変動額合計----△ 8,901,260△ 120,020△ 657,840△ 9,679,120△ 1,263,511,575△ 1,273,190,695
当期末残高256,069,521256,069,5211,000,000,000223,233,231△ 210,885,246△ 1,996,837△ 73,037,992937,313,156944,662,0052,138,044,682
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損益計算書 - 第44頁
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