その他令和6年8月30日

病床転換助成事業特別会計 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

号外p.119 - p.120

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病床転換助成事業特別会計 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

令和6年8月30日|p.119-120

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<病床転換助成事業特別会計>
財 産 目 録
(事業費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資 産 の 部
区 分内 訳金 額(千円)
摘 要金 額(千円)
流 動 資 産4,474,331
現 金 及 び 預 金4,474,331
普 通 預 金4,474,331
資 産 合 計4,474,331
負 債 の 部
負 債 合 計
差 引 正 味 財 産4,474,331
貸 借 対 照 表
(事業費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資 産 の 部資 本 の 部
区 分金 額(千円)区 分金 額(千円)
(資 産 の 部)(資 本 の 部)
流 動 資 産利 益 剰 余 金
現 金 及 び 預 金4,474,3311 別 途 積 立 金4,473,880
流 動 資 産 合 計4,474,3312 当期未処分利益450
利 益 剰 余 金 合 計4,474,331
資 本 合 計4,474,331
資 産 合 計4,474,331資 本 合 計4,474,331
損 益 計 算 書
(事業費勘定)
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区 分金 額 (千円)
[経 常 損 益 の 部]
(業 務 損 益 の 部)
I 業 務 収 益
1 病床転換助成関係事務費拠出金収入10,422
2 病 床 転 換 助 成 交 付 金 返 還 金4,20114,623
Ⅱ業務費用
1病床転換助成交付金113,774
2事務費勘定へ繰入10,422124,196
業務損失109,573
(業務外損益の部)
業務外収益
受取利息450450
経常損失109,122
当期純損失109,122
別途積立金取崩額109,573
当期未処分利益450
財産目録 (事務費勘定) (令和6年3月31日現在)
資産の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動資産36,822
現金及び預金36,173
普通預金36,173
未収入金648
消費税等還付金648
固定資産323
有形固定資産74
工具器具備品741
減価償却累計額666
投資その他の資産249
前払年金費用249
資産合計37,145
負債の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動負債2,218
未払金2,218
固定負債13,222
退職給付引当金13,222
負債合計15,440
差引正味財産21,705
貸借対照表
(事務費勘定) (令和6年3月31日現在)
資産の部負債・資本の部
区分金額(千円)区分金額(千円)
(資産の部)(負債の部)
I 流動資産I 流動負債
1 現金及び預金36,173未払金2,218
2 未収入金648流動負債合計2,218
流動資産合計36,822II 固定負債
II 固定資産退職給付引当金13,222
1 有形固定資産固定負債合計13,222
工具器具備品741負債合計15,440
減価償却累計額66674(資本の部)
有形固定資産合計74利益剰余金
2 投資その他の資産1 別途積立金24,610
前払年金費用2492 当期未処理損失2,905
投資その他の資産合計249利益剰余金合計21,705
固定資産合計323資本合計21,705
資産合計37,145負債・資本合計37,145
損益計算書
(事務費勘定) (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分金額 (千円)
[経常損益の部]
(業務損益の部)
I 業務収益
事業費勘定からの受入10,42210,422
II 業務費用
1 給与手当3,507
2 退職給付費用431
3 委託費7,738
4 減価償却費122
5 その他の業務費用1,52813,328
業務損失2,906
p.119 / 2
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病床転換助成事業特別会計 財産目録、貸借対照表及び損益計算書 - 第119頁
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