その他令和6年8月30日

後期高齢者医療特別会計 損益計算書、財産目録及び貸借対照表

号外p.110

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後期高齢者医療特別会計 損益計算書、財産目録及び貸借対照表

令和6年8月30日|p.110

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損益計算書
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
金額(千円)
[経常損益の部](業務損益の部)
I 業務収益事業費勘定からの受入343,962343,962
II 業務費用1 給与手当157,578
2 賞与32,983
3 賞与引当金繰入額16,744
4 退職給付費用21,903
5 法定福利費32,044
6 使用料及び賃借料17,372
7 委託費49,477
8 減価償却費779
9 その他の業務費用18,386347,269
業務損失3,307
(業務外損益の部)業務外収益
受取利息22
経常損失3,304
当期純損失3,304
当期未処理損失3,304
<後期高齢者医療特別会計>
財産目録
(事業費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資産の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動資産958,333,867
現金及び預金439,630,461
普通預金439,630,461
未収後期高齢者支援金518,672,997
協会けんぽ182,512,387
健保組合168,948,273
船員健保618,719
共済組合18,736,299
国民健保147,857,319
未収後期高齢者関係事務費拠出金30,409
協会けんぽ12,655
健保組合船員共済国民健保7,969
35
955
8,795
固定資産-
投資その他の資産-
破産更生債権等1,726
貸倒引当金△ 1,726
資産合計958,333,867
負債の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動負債602,838,239
未払後期高齢者交付金574,867,323
広域連合574,867,323
その他の未払金27,970,916
負債合計602,838,239
差引正味財産355,495,628
貸借対照表
(事業費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資産の部負債・資本の部
区分金額(千円)区分金額(千円)
(資産の部)(負債の部)
I 流動資産流動負債
1 現金及び預金439,630,4611 未払後期高齢者交付金574,867,323
2 未収後期高齢者支援金518,672,9972 その他の未払金27,970,916
3 未収後期高齢者関係事務費拠出金30,409流動負債合計602,838,239
流動資産合計958,333,867負債合計602,838,239
II 固定資産(資本の部)
投資その他の資産利益剰余金
破産更生債権等1,7261 別途積立金214,109,784
貸倒引当金△ 1,726-2 当期未処分利益141,385,844
投資その他の資産合計-利益剰余金合計355,495,628
固定資産合計-資本合計355,495,628
資産合計958,333,867負債・資本合計958,333,867
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後期高齢者医療特別会計 損益計算書、財産目録及び貸借対照表 - 第110頁
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