会社公告令和6年8月30日

前期高齢者医療制度に関する損益計算書、財産目録及び貸借対照表の公告

号外p.109

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年8月30日発行の官報(号外 第202号)に掲載された会社公告・決算公告です。後期高齢者医療広域連合(事務費勘定・事業費勘定)の決算公告。掲載ページ: p.109。

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前期高齢者医療制度に関する損益計算書、財産目録及び貸借対照表の公告

令和6年8月30日|p.109

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損益計算書
(事業費勘定)
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
金額(千円)
[経常損益の部](業務損益の部)I 業務収益
1 前期高齢者納付金収入3,590,702,684
2 前期高齢者特別負担調整交付金収入9,999,984
3 前期高齢者関係事務費拠出金収入343,962
4 前期高齢者交付金精算返還金118,2603,601,164,891
II 業務費用
1 前期高齢者交付金3,601,758,808
2 事務費勘定へ繰入343,962
3 前期高齢者納付金精算返還金944,5663,603,047,337
業務損失1,882,445
(業務外損益の部)
業務外収益
受取利息1,0391,039
経常損失1,881,405
当期純損失1,881,405
別途積立金取崩額2,765,245
当期未処分利益883,839
財産目録
(事務費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資産の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動資産311,016
現金及び預金311,016
普通預金311,016
固定資産4,683
有形固定資産472
工具器具備品4,724
減価償却累計額4,252
投資その他の資産4,210
前払年金費用4,210
資産合計315,700
負債の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動負債29,933
未払金9,050
未払費用2,578
預り金1,560
賞与引当金16,744
固定負債205,208
退職給付引当金205,208
負債合計235,141
差引正味財産80,559
貸借対照表
(事務費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資産の部負債・資本の部
区分金額(千円)区分金額(千円)
(資産の部)(負債の部)
I 流動資産I 流動負債
現金及び預金311,0161 未払金9,050
流動資産合計311,0162 未払費用2,578
II 固定資産3 預り金1,560
1 有形固定資産4 賞与引当金16,744
工具器具備品4,724流動負債合計29,933
減価償却累計額△ 4,252472 II 固定負債
有形固定資産合計472退職給付引当金205,208
2 投資その他の資産固定負債合計205,208
前払年金費用4,210負債合計235,141
投資その他の資産合計4,210(資本の部)
固定資産合計4,683利益剰余金
1 別途積立金83,863
2 当期未処理損失3,304
利益剰余金合計80,559
資本合計80,559
資産合計315,700負債・資本合計315,700
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前期高齢者医療制度に関する損益計算書、財産目録及び貸借対照表の公告 - 第109頁
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